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南宁职业技术学院2014年部门决算

来源:院长办公室 作者:校长办公室 发布时间 :2015年08月27日 11:27 浏览次数:【字体 |

第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁职业技术学院2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,分5个分院办学,学院总部设在罗文相思湖新校区,在校全日制高职高专生16000多人,成人继续教育学生5000人,生源来自全国10多个省、市、自治区。目前学院开设有58个高等职业教育专业,学院是目前广西唯一拥有国家级精品专业、连续七年获得国家级精品课程及数量最多的高等院校。同时也是广西获得国家级教学成果奖最多、学生参加各级各类技能竞赛获奖最多的高职院校。学院主要培养高等专科学历技术应用型人才,开展相关继续教育、专业培训、学术交流。

二、部门决算单位构成

南宁职业技术学院属于一级核算事业单位,无下属二级单位。

第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

11022.06

一、一般公共服务

 

二、事业收入

14442.93

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育

24201.47

四、其他收入

 

……

 

 

八、社会保障和就业

12.02

 

九、医疗卫生与计划生育

699.65

 

 

……

 

 

十九、住房保障

554.78

……

二十二、其他支出

本年收入合计

25464.99

本年支出合计

25467.92

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1.02

 上年结转

306.36

结转下年

302.41

 

 

 

收入总计

25771.35

支出总计

25771.35


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25464.99

11022.06

14442.93

205

教育支出

24198.54

9871.61

14326.93

20502

普通教育

1676.53

1676.53

2050205

高等教育

1676.53

1676.53

20503

职业教育

22514.01

8187.08

14326.93

2050305

高等职业教育

22116.12

7789.19

14326.93

2050399

其他职业教育支出

397.89

397.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

12.02

12.02

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

20860

残疾人就业保障金支出

6.50

6.50

2086001

就业和培训

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

699.65

583.65

116.00

21005

医疗保障

699.65

583.65

116.00

2100502

事业单位医疗

315.97

199.97

116.00

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25467.92

9481.12

15986.80

205

教育支出

24201.47

8221.17

15980.30

20502

普通教育

1807.12

1807.12

2050205

高等教育

1699.53

1699.53

2050299

其他普通教育支出

107.59

107.59

20503

职业教育

22386.35

8221.17

14165.18

2050305

高等职业教育

21958.46

8221.17

13737.29

2050399

其他职业教育支出

427.89

427.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

12.02

5.52

6.50

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

20860

残疾人就业保障金支出

6.50

6.50

2086001

就业和培训

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

699.65

699.65

21005

医疗保障

699.65

699.65

2100502

事业单位医疗

315.97

315.97

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11015.56

一、一般公共服务支出

18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

6.5

二、外交支出

19

 

 

3

……

20

 

 

4

五、教育支出

21

9875.56

9875.56

 

 

5

22

 

 

6

……

23

 

 

7

八、社会保障和就业支出

24

12.02

5.52

6.5 

 

8

九、医疗卫生与计划生育支出

25

583.65

583.65

 

 

9

……

26

 

 

10

十九、住房保障支出

27

554.78

554.78

 

 

11

 

28

本年收入合计

12

11022.06

本年支出合计

29

11026.01

年初财政拨款结转和结余

13

306.36

年末结转和结余

30

302.41

一般公共预算财政拨款

14

306.36

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

合计

17

11328.42

合计

34

11328.42

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11019.51

7444.26

3575.25

205

教育支出

9875.56

6300.31

3575.25

20502

普通教育

1807.12

1807.12

2050205

高等教育

1699.53

1699.53

2050299

其他普通教育支出

107.59

107.59

20503

职业教育

8060.44

6300.31

1760.13

2050305

高等职业教育

7632.55

6300.31

1332.24

2050399

其他职业教育支出

427.89

427.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

5.52

5.52

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

210

医疗卫生与计划生育支出

583.65

583.65

21005

医疗保障

583.65

583.65

2100502

事业单位医疗

199.97

199.97

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

7444.26 

6351.01

1093.25

工资福利支出

4152.68

4152.68

 

基本工资

974.05

974.05

 

津贴补贴

0.42

0.42

 

社会保障缴费

684.80

684.80

 

绩效工资

2433.92

2433.92

 

其他工资福利支出

59.49

59.49

 

商品和服务支出

1093.25

 

1093.25

办公费

415.11

 

415.11

印刷费

11.97

 

11.97

手续费

0.89

 

0.89

水费

133.74

133.74

电费

145.29

145.29

邮电费

128.80

128.80

差旅费

7.67

7.67

维修(护)费

107.14

107.14

培训费

2.85

2.85

公务接待费

2.91

2.91

劳务费

0.60

0.60

工会经费

49.79

49.79

福利费

10.93

10.93

公务用车运行维护费

21.60

21.60

其他交通费

13.18

13.18

税金及附加费用

30.40

 

30.40

其他商品和服务支出

10.38

 

10.38

对个人和家庭的补助

2198.33

2198.33

离休费

55.81

55.81

退休费

1495.78

1495.78

抚恤金

5.52

5.52

医疗费

5.96

5.96

助学金

80.37

80.37

奖学金

0.11

0.11

住房公积金

554.78

554.78


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费