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南宁职业技术学院2015年部门决算

来源: 作者: 发布时间 :2016年10月15日 10:57 浏览次数:【字体 |

南宁职业技术学院2015年部门决算


目    录

第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁职业技术学院2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁职业技术学院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,设有10个二级学院,学校总部设在罗文相思湖新校区,在校全日制高职高专生16800多人,成人继续教育学生1000余人,生源来自全国10多个省、市、自治区。目前学院开设有60多个高等职业教育专业,其中室内设计技术、机电一体化技术、物流管理、酒店管理、应用泰国语、软件技术等6个专业为国家示范重点专业。学校是目前广西唯一拥有国家级精品专业、唯一连续多年获得国家级精品课程及数量最多的高等院校。同时也是广西获得国家级教学成果奖最多、学生参加各级各类技能竞赛获奖最多的高职院校。学校拥有一支由国家教学名师和国家优秀教学团队为领军人物的专兼职“双师”素质教学团队,拥有自治区教学名师多人,自治区优秀教学团队多个。在编在岗教职员工653人,其中专任教师481人。学院主要培养高等专科学历技术应用型人才,开展相关继续教育、专业培训、学术交流。

学校坚持“砺志、崇实、强技、尚新”的校训,初步形成了“校政互动、校企互融、产学研创四位一体”的人才培养模式。通过政府支持、社会融资、企业投入的多渠道形式,建立了以西班牙政府贷款项目建设的工业实训中心为骨干的六大校内生产性实训基地,为学生的职业技能素质培养构筑了良好的基础。

学校坚持开放办学,与东盟国家多所高校签订了校际合作协议,与区内外多所高职院校结成了对口支援关系,与众多家行业骨干、龙头企业建立了合作关系。近年来毕业生就业率较高,建校至今,已为社会培养输送10多万名高技能应用型人才,为区域经济建设和社会发展提供了有力的人才支持。

二、部门决算单位构成

南宁职业技术学院属于一级核算事业单位,无下属二级单位。
第二部分:南宁职业技术学院2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

17267.79

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

16672.90

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

28418.35

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

五、文化体育与传媒支出

0

六、社会保障和就业支出

1801.90

 

七、医疗卫生与计划生育支出

891.07

 

八、节能环保支出

11.45

九、住房保障支出

602.03

本年收入合计

33940.69

本年支出合计

31724.80

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

294.00

年末结转与结余

2509.89

 

收入总计

34234.69

支出总计

34234.69


表二:收入决算表

                                                                                        单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能

分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33940.69

17267.79

16672.90

205

教育支出

30582.79

13994.89

16587.90

20502

普通教育

1559.26

1559.26

2050205

高等教育

1503.26

1503.26

2050299

其他普通教育支出

56.00

56.00

20503

职业教育

29002.53

12414.63

16587.90

2050302

中专教育

283.00

283.00

2050305

高等职业教育

28524.12

11936.21

16587.90

2050399

其他职业教育支出

195.42

195.42

20504

成人教育

20.00

20.00

2050401

成人初等教育

20.00

20.00

20599

其他教育支出

1.00

1.00

2059999

其他教育支出

1.00

1.00

207

文化体育与传媒支出

40.00

40.00

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

2079903

文化产业发展专项支出

40.00

40.00

208

社会保障和就业支出

1801.90

1801.90

20805

行政事业单位离退休

1785.59

1785.59

2080502

事业单位离退休

1785.59

1785.59

20808

抚恤

16.31

16.31

2080801

死亡抚恤

16.31

16.31

210

医疗卫生与计划生育支出

891.07

806.07

85.00

21005

医疗保障

891.07

806.07

85.00

2100502

事业单位医疗

891.07

806.07

85.00

211

节能环保支出

22.90

22.90

21112

可再生能源

22.90

22.90

2111201

可再生能源

22.90

22.90

221

住房保障支出

602.03

602.03

22102

住房改革支出

602.03

602.03

2210201

住房公积金

602.03

602.03

             


表三:支出决算表

单位:万

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能

分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31724.80

13767.31

17957.49

2050205

高等教育

1597.26

1597.26

20503

职业教育

26800.09

10472.32

16327.78

2050302

中专教育

283.00

283.00

2050305

高等职业教育

26371.68

10472.32

15899.36

2050399

其他职业教育支出

145.42

145.42

20504

成人教育

20.00

20.00

2050401

成人初等教育

20.00

20.00

20599

其他教育支出

1.00

1.00

2059999

其他教育支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

1801.90

1801.90

20805

行政事业单位离退休

1785.59

1785.59

2080502

事业单位离退休

1785.59

1785.59

20808

抚恤

16.31

16.31

2080801

死亡抚恤

16.31

16.31

210

医疗卫生与计划生育支出

891.07

891.07

21005

医疗保障

891.07

891.07

2100502

事业单位医疗

891.07

891.07

211

节能环保支出

11.45

11.45

21112

可再生能源

11.45

11.45

2111201

可再生能源

11.45

11.45

221

住房保障支出

602.03

602.03

22102

住房改革支出

602.03

602.03

2210201

住房公积金

602.03

602.03


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

项 目

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

栏 次

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17267.79

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

11830.45

11830.45

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

1801.90

1801.90

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

806.07

806.07

 

8

 

八、节能环保支出

25

11.45

11.45

 

9

 

九、住房保障支出

26

602.03

602.03

本年收入合计

12

17267.79

本年支出合计

29

15051.90

年初财政拨款结转和结余

13

294.00

年末结转和结余

30

2509.89

一般公共预算财政拨款

14

294.00

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

16

 

 

33

合计

17

17561.79

合计

34

17561.79


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15051.90

8888.82

6163.08

205

教育支出

11830.45

5678.82

6151.63

20502

普通教育

1597.26

1597.26

2050205

高等教育

1597.26

1597.26

2050299

其他普通教育支出

20503

职业教育

10212.19

5678.82

4533.37

2050302

中专教育

283.00

283.00

2050305

高等职业教育

9783.77

5678.82

4104.95

2050399

其他职业教育支出

145.42

145.42

20504

成人教育

20.00

20.00

2050401

成人初等教育

20.00

20.00

20599

其他教育支出

1.00

1.00

2059999

其他教育支出

1.00

1.00

207

文化体育与传媒支出

20799

其他文化体育与传媒支出

2079903

文化产业发展专项支出

208

社会保障和就业支出

1801.90

1801.90

20805

行政事业单位离退休

1785.59

1785.59

2080502

事业单位离退休

1785.59

1785.59

20808

抚恤

16.31

16.31

2080801

死亡抚恤

16.31

16.31

210

医疗卫生与计划生育支出

806.07

806.07

21005

医疗保障

806.07

806.07

2100502

事业单位医疗

806.07

806.07

211

节能环保支出

11.45

11.45

21112

可再生能源

11.45

11.45

2111201

可再生能源

11.45

11.45

221

住房保障支出

602.03

602.03

22102

住房改革支出

602.03

602.03

2210201

住房公积金

602.03

602.03

                             


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                             单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

合 计

8888.82

7138.06

1750.76

工资福利支出

4676.51

4676.51

基本工资

2056.56

2056.56

津贴补贴

8.19

8.19

社会保障缴费

966.78

966.78

绩效工资

1644.99

1644.99

商品和服务支出

1750.76

1750.76

办公费

501.08

501.08

印刷费

4.65

4.65

手续费

0.14

0.14

水费

93.51

93.51

电费

387.43

387.43

邮电费

120.81

120.81

差旅费

19.79

19.79

维修(护)费

504.59

504.59

租赁费

0.96

0.96

公务接待费

2.82

2.82

劳务费

1.07

1.07

工会经费

84.57

84.57

福利费

0.84

0.84

公务用车运行维护费

21.52

21.52

其他交通费用

0.62

0.62

其他商品和服务支出

6.36

6.36